內(nèi)審員以《內(nèi)部審核檢查表》為指引,深入各部門、分場進行了嚴格認真的現(xiàn)場審核,仔細挖掘文件實施中還存在的漏洞,對所發(fā)現(xiàn)的不合格項向被審核部門當場作出明確說明。此次內(nèi)審共查出問題40項,開具3份不符合報告,并要求各部門以此為據(jù)立即著手整改。
公司將以此次內(nèi)審工作為契機,將標準轉化為保證安全生產(chǎn)、夯實管理基礎的有效手段,確保公司各項目標任務順利完成。下一步,公司將于5月中旬進行管理評審,并做好5月底迎接外審的準備。